Faktúry

Číslo faktúryČíslo faktúry dodávateľaIČO dodávateľaSumaMenaPopisDátum vystaveniaDátum splatnostiDátum úhrady
187/202512534631440398168.37EURregistratúra30.05.202514.06.202511.06.2025
186/20252025/05/05732303386629.76EURpráca s plošinou21.05.202504.06.202511.06.2025
185/202525VF0000954361800387.00EURzmluva o spolupráci23.05.202506.06.202511.06.2025
184/2025225000091853334205953.00EURnožnicový stojan 4 ks15.05.202529.05.202520.05.2025
183/20250705202536286133738.00EURvypracovanie monitorovacej správy zberný dvor15.05.202519.05.202519.05.2025
182/2025202505000650808478208.00EURobedy dôchodcovia19.05.202502.06.202519.05.2025
181/2025202505000550808478210.00EURobedy MŠ14.05.202528.05.202519.05.2025
180/202528304085363569727037.92EURtelefon12.05.202529.05.202519.05.2025
179/2025FV2501045696071159.90EURslužba-poradenstvo na úseku stavebného práva15.05.202529.05.202519.05.2025
178/202520251190030538356.90EURslužby STU14.05.202528.05.202519.05.2025
177/20252025/39651929724424.35EURplast. nádoby30.04.202521.05.202519.05.2025
176/20252025/39951929724323.49EURuloženie BRKO30.04.202521.05.202519.05.2025
175/20252025003323220891640.00EURnákupné poukažky05.05.202505.05.202514.05.2025
174/20252025002936233315270.60EURosobný doprava autobusom - predškoláci12.05.202519.05.202519.05.2025
173/20250061250746504924714530.76EURUloženie odpadu a zákonný poplatok07.05.202521.05.202519.05.2025
172/2025202510534478389288.50EURčistiace potreby MŠ13.05.202520.05.202519.05.2025
171/202562503062023595461216.40EURpaušálny poplatok12.05.202526.05.202519.05.2025
170/2025250500511714514350.00EURExkurzia, strava- MŠ vzdelávanie12.05.202526.05.202520.05.2025
169/2025SKR00895223156821176.29EUR13.05.202527.05.202515.05.2025
168/2025250001566136011730.00EURnákupné poukažky12.05.202522.05.202519.05.2025